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固定资产无发票证明处理_发票作废要三联都在吗

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固定资产无发票证明处理

固定资产无发票证明处理_发票作废要三联都在吗

📊欠款挂账的会计处理与税务风险🔍 🤔你是否在为欠款挂账的会计处理和税务风险而烦恼?别担心,我们为你提供了实用的解决方案! 📌首先,我们来了解一下“其他应付款”这个科目。它主要核算企业除应付票据、应付账款、预收账款等以外的其他各项应付、暂收的款项。比如,应付经营租入固定资产和包装物租金、职工未按期领取的工资等。 💡对于长期挂账的“其他应付款”,我们可以采取以下几种处理方法: 及时归还:如果账上有充足的资金,建议及时归还。 债务豁免:但需要相应的证明材料,并计入营业外收入科目。 三方协议平账:通过签订三方协议来平账,但必须真实有证据资料。 债转股:将股东的债权转为对公司的投资。 📌另外,“其他应收款”也不是万能的科目,不是随便都能计入的。它主要核算应收的各种赔偿款和罚款、向员工代垫付的各种款项等。对于长期挂账的“其他应收款”,我们可以先核对明细账,确定调整方案,不能还款的则另设方法处理。 🔍最后,我们还需要注意其他应收款长期挂账的涉税风险。比如,凭票入账不等于找替票入账,没有发票也可入账但费用不可以在所得税前扣除等。 💡通过以上方法,你可以更好地处理欠款挂账问题,避免税务风险,确保公司财务健康稳定。希望这些建议对你有所帮助!

🔥2025年注销新规!流程变严,踩雷必罚! ✅必交资料清单: • 财务报表+科目余额表 • 营业执照+公章(遗失需公示) • 未用完的发票+税控盘(丢失罚5000+) • 股东身份证明+决议书 ⚠️注意: • 金税四期查账更严! • 非正常户直接变D级,连带法人所有公司! ⏳四步注销流程: 1️⃣ 清账目(最难!) ➡️应收/应付账款必须清零(无法收回要法院证明) ➡️固定资产/存货按市价处理(低价卖补税!) ➡️未分配利润转股东缴20%个税(突击做账必预警!) 2️⃣ 税务注销(耗时30天+) ➡️先做税务预检!补税+交罚款 ➡️保留原始凭证备查(查3年账!) 3️⃣ 工商注销 ➡️简易注销公示20天/普通45天 ➡️电子执照直接办,纸质登报烧钱! 4️⃣ 银行销户 ➡️钱转股东账户(已完税) 🔥税务局三大查账雷区: 大额咨询费/服务费(三流不合补25%企业所得税!) 存货1元转让(按市价补13%增值税+所得税!) 注销前突击报销(50万费用压利润?直接稽查!) 💡避坑口诀: ✔ 往来账款早清理 ✔ 固定资产按市价卖 ✔ 未分配利润分批消化 ✔ 成本发票留证据链 📌紧急提醒: • 停业超6个月强制吊销! • 简易注销仅限无债务企业 • 2018年前公司不能用简易注销 现在注销比注册难10倍!收藏备用!#公司注销# #财税知识# #创业避坑# #女性创业# #女性创业# #云霄氧建工作室# #注销公司流程# #注销公司# #营业执照注销# #我有一个财务朋友#

乱账整理全流程,会计新手必看! 😩 面对乱账,会计新手们是不是感到头疼?别担心,这里有一份详细的建账流程,帮你轻松搞定! 1️⃣ 库存现金盘点:如果发现账实不符,立即报批核查调整。 2️⃣ 银行存款盘点:确保账实相符,发现问题及时报批核查调整。 3️⃣ 固定资产盘点:对于账实不符的资产,进行拟核调整。 4️⃣ 应收、应付账款盘点:对于账实不符的款项,进行核实调整。 5️⃣ 其他应收应付账款盘点:同样需要核实调整。 🔍 清产核资是关键的一步,简单来说就是盘点公司所有资产。这可不是一件容易的事,特别是对于会计混乱的公司。以下是主要步骤: 确定时点归属:选择一个合适的时点开始建账,比如1月1日。 资产归属:确保所有资产都得到盘点人、复盘人和领导的签字。对于产权不清的资产,制作待处理文件,推动公司高层确定资产归属。 确定成本:理清资产产权后,确定资产成本。有发票、合同等证明的资产可以进资产和实收资本;没有发票的资产可以当作借用股东的资产处理。 📊 存货盘点:有发票的按发票金额确认,没有发票的按近期采购价格确认。在产品、产成品数量多、金额大的情况下,最好书面化估计过程与计算依据。其他物料、周转材料、低值易耗品可以费用化处理。 📋 债权债务:所有有记录的债权制成表格,确定责任部门或人员,形成领导签字批准的债权表。债务方面,所有债务包括金额最好发函询证,领导签字确认。 📉 试算平衡:完成相关清查后,进行试算平衡工作。根据盘点表的资产与负债归集入相关科目制作平衡表,资产与负债的差额就是所有者权益。用科目汇总表中资产与负债的差额减去实收资本和资本公积,差额就是未分配利润。理论上讲,清产核资的成果——资产负债表也就出来了。 📖 乱账梳理后续工作:根据清查结果进行期初集中完成,酌情调账或重新修订制定财务制度和业务流程。就像雕刻一样,以上两步只是雕像的初步模型,要想账表大致符合公司的经营状况,我们还要加以打磨。利用新建账的机会进行调整,重点考虑利润或亏损的金额和资产负债率,结合公司情况大致判断是否正常。如果不正常,尽可能找到原因。一旦公司领导批准了新资产负债表,则相当于形成了全新的账务资料。 💪 现在,你是不是对乱账的建账流程有了更清晰的了解呢?快来试试吧!

会计全盘账顺序与流程详解 公司业务比较少,会计只有自己一个人怎么办?这时候就要靠自己啦,下面就带大家了解下会计的工作流程是什么~ . ✅会计每月工作流程 . 第一、月初需要准备纳税申报。纳税申报的时间为每月1-15日,但是为了应对突发情况,财务人员需要在10日前申报 . 第二、计提附加税及相关费用 会计在计算缴纳增值税的同时,还应计提缴纳部分税金,包括城市维护建设税和教育费附加,地方教育费附加 . 第三、网上申报 无论是增值税纳税还是地方附加税费均可在网上申报了,这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明 . 第四、日常会计事务 1、根据出纳的报销单,制作相关费用凭证 2、根据销售合同开具发票进行账务处理 3、根据银行回单制作相关往来账务 4、根据进货合同及收到的购进发票,制作成本凭证 5、打印完税证明 6、费用的计提与摊销:每月固定发生的计提业务,如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等 7、根据工资报表,进行相关账务处理 8、最后对损益类科目核算:所有单据入账后应认真归集当月损益科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目,查看当月利润实现情况 . 第五、整理装订凭证 . 第六、出具财务报表 . 第七、商量讨论本月预计那些销售当月需要开发票,目的是让财务自己明白本月的销售额是多少,同时通知采购部门,那些单位已付发票未到,要去催促 . 第八、月底与行政部门一起制作本月工资报表 . 第九、月底应与出纳对现金盘点及核对银行账务往来 . 💡下面给会计新人姐妹们说点自我提升的工具: 🌍氢虎实操:实战考证一体化,根据自身的情况目标制定学习计划,不用操心提升的问题 🌍Excel精英论坛:里面有各种Excel学习视频及公式等。 🌍12366纳税服务平台:为纳税提供服务,是税务问题的常用咨询网站 ✅会计每月做账先后顺序 . 1、根据销售发票和出库单做销售分录 2、根据采购发票和入库单做采购分录 3、根据费用发票做费用分录 4、据银行单据做付款分录 5、统计销项税、进项税做结转分录 6、根报工资表!做计提工资,社保,工会经费 7、计提税费、折旧、摊销 8、进行成本核算 9、转结本期损益 10、生成财务报表 11、完成纳税申报

🎁过年送购物卡未签字?如何做账? 🤔你是否遇到过过年时公司用购物卡送礼,但接受人没有签字的情况?别担心,这种情况在实际操作中很常见。 📌首先,我们要明确,附件其实就是原始凭证。会计核算对于原始凭证并没有具体的要求,只要能够证明经济业务发生的凭据都可以作为原始凭证。比如,固定资产折旧分录的折旧计算表、产品成本结转分录的生产成本计算表等,以及企业内部的工资表、入库单、出库单等,都是可以作为原始凭证的。 🎁对于企业对外赠送礼品等,实务中很难获得接受礼品人员的签收。会计核算和税务处理,也是必须认可这一现实情况。 📋对于企业对外赠送礼品等,除了企业外购的“发票”外,其余的证明材料以企业内部的凭据为主,包括但不限于内部的“审批流程单、促销活动方案、出库单”等。 📜对于税务方面,也有政策支持: 税总2018年第28号规定: 第七条 企业应将与税前扣除凭证相关的资料,包括合同协议、支出依据、付款凭证等留存备查,以证实税前扣除凭证的真实性。 第八条 税前扣除凭证按照来源分为内部凭证和外部凭证。 内部凭证:是指“企业自制”用于成本、费用、损失和其他支出核算的会计原始凭证。内部凭证的填制和使用应当符合国家会计法律、法规等相关规定。 外部凭证:是指企业发生经营活动和其他事项时,从其他单位、个人取得的用于证明其支出发生的凭证,包括但不限于发票(包括纸质发票和电子发票)、财政票据、完税凭证、收款凭证、分割单等。 💡所以,即使没有签字,只要你有完整的内部流程和相关的外部凭证,就可以进行合理的做账处理。

会计小白必看!每月做账8个关键步骤 🌟 每月必做流程 🌟 1️⃣ 根据销售合同,开具发票并进行账务处理; 2️⃣ 根据出纳的报销单,制作费用凭证; 3️⃣ 根据银行回单,制作往来账务; 4️⃣ 根据进货合同及收到的购进发票,制作成本凭证; 5️⃣ 去银行打印完税证明,制作税务处理凭证; 6️⃣ 费用的计提与摊销:每月固定发生的计提业务,如固定资产折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等,做到不漏提也不多提;对需要摊销的费用,如开办费、材料成本差异等,及时做好摊销分配凭证; 7️⃣ 根据工资报表,进行相关账务处理; 8️⃣ 最后对损益类科目核算:所有单据入账后,认真归集当月损益类科目发生金额,将其分类转入“本年利润”科目,查看当月利润实现情况。 🔍 每月做账流程是会计工作中的重要环节,确保每一步都准确无误,才能保证财务数据的准确性。希望这些步骤能帮助到你,让你在做账过程中更加得心应手!

小汽车购置税未入固定资产怎么办? 哎呀,买车后车辆购置税没入固定资产,这事儿可咋整呢?别急,咱们一起来聊聊解决办法吧!其实,这种情况并不少见,关键是要及时处理,避免后续麻烦。 首先,你可以联系一下财务部门或者会计,看看他们有没有什么建议。通常情况下,购置税是可以补录到固定资产里的,只要按照规定的流程操作就行。可能需要准备一些材料,比如购车发票、购置税完税证明之类的,具体可以问问财务人员。 如果公司内部处理起来有点复杂,也可以考虑找个专业的会计事务所帮忙,他们经验丰富,处理起来会更得心应手。 总之,这事儿虽然有点小麻烦,但只要及时处理,问题不大。有想法轻松发,咱们一起把问题解决掉!

哪些预提费用可以在税前扣除?🤔 企业在纳税时,有些预提费用是可以税前扣除的,这样可以帮助企业减轻税务负担。下面我们来看看哪些预提费用是可以税前扣除的。 银行贷款利息 🏦 根据权责发生制原则,企业按照实际计提的银行贷款利息是可以税前扣除的。这些利息通常会计入财务费用和应付利息,属于已经实际发生的费用和负债。 弃置费用 🌱 弃置费用是指企业根据国家法律、行政法规或国际公约等规定,承担的环境保护和生态恢复等义务所确定的支出。根据企业所得税法实施条例第四十五条,企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金,准予扣除。但需要注意的是,如果企业计提的固定资产弃置费用没有相关的法律法规依据,那么这部分费用是不可以税前扣除的。 房地产企业预提费用 🏠 房地产企业在开发过程中,有些预提费用是可以税前扣除的。根据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第三十二条规定,以下预提费用可以扣除: 出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的,在证明资料充分的前提下,其发票不足金额可以预提,但最高不得超过合同总金额的10%。 公共配套设施尚未建造或尚未完工的,可按预算造价合理预提建造费用。这些公共配套设施必须符合已在售房合同、协议或广告、模型中明确承诺建造且不可撤销,或按照法律法规规定必须配套建造的条件。 应向政府上交但尚未上交的报批报建费用、物业完善费用可以按规定预提。 后付跨期租赁费 🚗 根据企业所得税法实施条例第四十七条,企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费,按照以下方法扣除: 以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按租赁期限均匀扣除。 以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出,按规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用,分期扣除。 因此,后付跨期租赁费是可以预提并税前扣除的。但要注意,预付下一年度的租金应计入下一年的成本费用,本年度不允许税前扣除。 准备金支出 💼 与生产经营有关且符合国务院财政、税务主管部门规定的各项资产减值准备、风险准备等准备金支出,准予税前扣除。例如,证券行业风险准备和投资者保护基金、中国银联特别风险准备金、金融企业贷款损失准备金以及涉农贷款和中小企业贷款损失准备金、保险公司农业巨灾风险准备金及五项准备金、中小企业信用担保机构担保赔偿准备等。 这些预提费用在企业纳税时是可以税前扣除的,帮助企业减轻税务负担。希望这些信息对大家有所帮助!

会计调账避坑指南:这些雷区千万别踩! 🚫 调账前的必做功课 即使发现账目有误,也不要急于动手调整。首先,要汇报给上级或老板,特别是涉及权益和利润的调整。如果他们不熟悉财务,耐心解释后再行动。得到批准后再调账,确保安全第一。 🚫 调账不是财务部的独角戏 除非是纠正错漏,否则需要拉上相关部门一起参与。最初经手的人必须到场,确保钱款的来龙去脉清晰可见,未来收账有谱。遇到棘手的调账问题,书面说明来帮忙,既留证据也免责。 🚫 固定资产调账要谨慎 年末盘点固定资产时,谨慎处理报废,不要轻易出手。报废涉及增值税问题,只会增加税负,对企业无益。如果盘亏的资产复得,转出的进项税不会回头。 🚫 应收账款转列需谨慎 账龄超过三年的账款,虽然可以认作坏账,转为营业外支出,但凭证不可少。付款凭据、催收记录、无法回收证明一个都不能少。诉讼材料也是宝贵的,判决执行书能让税务审核无忧。 🚫 虚假发票是红线 税务系统对资金、发票、物流进行全监控,虚开发票很容易被发现。会计要守住底线,违规发票绝对不能处理。如果老板有念头,要直言风险高,合规才是王道。 🚫 调账避坑:不要图省事找平衡 现金、存款、库存时有误差,错漏难免。会计为了便捷,随意科目调整,隐患重重。不明真相盲目调平,糊涂账由此生,企业地雷悄然埋下。 👉 调账艺术:慢工出细活 调账需要自保而后尽职,切记切记!

无发票支出的税前扣除条件详解 在企业日常运营中,有些支出不需要发票就能在所得税前扣除。以下是几类常见的无发票支出及其税前扣除条件: 工资薪金支出 💼 根据财税〔2016〕36号文件规定,单位或个体工商户为员工提供的工资服务属于非经营活动,无需缴纳增值税。因此,企业只需提供工资表、转账或现金发放证明以及扣缴个人所得税的证明,即可税前扣除。 福利金、抚恤金、职工困难补助 🎁 公司向职工发放的福利费、抚恤金、职工困难补助等,无需员工开具发票。企业需提供发放明细表、付款证明等,即可税前扣除。根据《个人所得税法》第四条第四项规定,个人取得的福利费、抚恤金、救济金免纳个人所得税。但超过工资薪金14%限额标准的福利费需进行纳税调增。 差旅费津贴 🚗 支付因公出差人员的差旅补助无需发票。企业可按照财政部门制定的标准或经董事会决议自定的标准执行,差旅补助标准需合理且符合经营常规。税前扣除时,需提供差旅费报销单、交通费、住宿费以及出差的证明材料。 固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销 🏢 上述支出按会计规定核算,按税法规定税前扣除,无需提供发票。 符合规定的资产损失支出 ⚙️ 企业发生的各项损失,按照国家税务总局公告2011年第25号《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定,提供相关的证据资料即可税前扣除,无需提供发票。 未履行合同的违约金支出 💼❌ 企业因各种原因未履行合同需支付对方违约金,这项支出不属于增值税应税行为,无需取得发票。凭双方签订的协议、赔偿协议、收款方开具的收据或法院判决书、调解书、仲裁机构的裁定书等即可税前扣除。 现金折扣支出 💰 未履行合同的违约金支出同样无需发票,凭相关协议和收款方开具的收据即可税前扣除。 以上就是无发票支出的税前扣除条件详解,希望对您有所帮助。

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